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审计案例(第二版)

  • 丛 书 名

    21世纪高等教育审计精品教材
  • 作   者

    :王砚书 董丽英 等
  • 定   价

    :¥35.00
  • 译   者

  • 版   次

    :2-4
  • I S B N

    :978-7-5654-1952-2
  • 开   本

    :异型16
  • 出版时间

    :2015-07-01
  • 页   码

    :268
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内容简介
  本书基于《中国注册会计师执业准则》,以注册会计师财务报表审计为主线,编写了一系列相关案例,并依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》进行了初步的企业内部控制审计案例分析,旨在帮助读者熟悉企业财务报表审计活动的各个业务环节和过程,全面而系统地掌握企业财务报表审计的实务操作技巧和应用,并能够对从2012年开始正式实施的企业内部控制审计有初步的认识。
章节目录
  第1章 审计业务承接与审计计划案例
学习目标
1.1接受当宜公司委托
1.2制定当宜公司审计计划
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第2章 审计风险评估案例
学习目标
2.1终泰化工基本情况
2.2了解终泰化工及其环境
2.3整体层面了解和评价终泰化工内部控制
2.4终泰化工风险评估结果汇总
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第3章 销售与收款循环审计案例
学习目标
3.1永佳公司销售业务审计案例
3.2永佳公司应收款项审计案例
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第4章 购货与付款循环审计案例
学习目标
4.1永新公司应付款项审计案例
4.2永新公司固定资产审计案例
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第5章 生产与存货循环审计案例
学习目标
5.1星辰公司存货项目审计案例
5.2星辰公司成本费用审计案例
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第6章 筹资与投资循环审计案例
学习目标
6.1安兴公司负债筹资业务审计案例
6.2安兴公司权益筹资业务审计案例
6.3安兴公司投资业务审计项目
审计在线
本章小结
关键概念
练习题
第7章 货币资金审计案例
学习目标
7.1斯易公司库存现金审计案例
7.2斯易公司银行存款审计案例
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第8章 损益形成及利润分配审计案例
学习目标
8.1新星公司损益形成审计案例
8.2新星公司利润分配审计案例
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第9章 审计报告编制案例
学习目标
9.1案例背景
9.2与星星公司治理层的沟通
9.3审计差异调整表和试算平衡表
9.4确定审计意见类型并撰写审计报告
9.5撰写审计总结
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第10章 审计职业道德案例
学习目标
10.1职业道德基本原则及概念框架基本要求
10.2莲里?沃克违反诚信原则的案例
10.3维平会计师事务所违反独立、客观原则的案例
10.4 启平会计师事务所违反专业胜任能力和应有的关注原则的案例
10.5 注册会计师王平违反保密原则的案例
10.6启林会计师事务所违反良好的职业行为原则的案例
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
第11章 内部控制审计案例
学习目标
11.1 当立公司内部控制审计案例
11.2 当宏公司内部控制审计案例
11.3当美公司内部控制审计案例
11.4佑丹股份内部控制审计报告案例
11.5 佐丹股份内部控制审计报告案例
审计在线
关键概念
本章小结
练习题
主要参考文献



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